Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MORGAN, GARAFFA & OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Prótese dentária
Finalidade: Ref auxilio próteses dentárias para pacientes da sms. |
400,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2022 |
Prótese dentária
Finalidade: Ref auxilio próteses dentárias para pacientes da sms. |
2.000,00 |
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26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/281; e/282; e/279; e/280; |
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2.000,00 |
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03/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211108
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2022
MORGAN, GARAFFA & OLIVEIRA LTDA - 10521 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.