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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Bebida Refrigerante - Finalidade: Ref. aquisição de refrigerante para dar as crianças que fizeram a vacina do covid-19 . 2,50 27,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 Bebida Refrigerante - Finalidade: Ref. aquisição de refrigerante para dar as crianças que fizeram a vacina do covid-19 . 27,50
07/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/230; 27,50
07/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/0230; 27,50
07/02/2022 Alteração do Ordenador de Despesa -27,50
02/03/2022 Pagamento de Empenho 650/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27,50
TOTAL 27,50 27,50 27,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.