Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lâmpada H1 - |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
Lampada 1 polo grande -
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2022 |
Lâmpada H1 - Lampada 1 polo grande -
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
90,00 |
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04/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/189; |
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90,00 |
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07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0189; |
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90,00 |
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07/02/2022 |
Alteração do Ordenador de Despesa |
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-90,00 |
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16/02/2022 |
Pagamento de Empenho 653/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856451 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.