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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 09/2022 529,03 529,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 09/2022 529,03
06/10/2022 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 09/2022 529,03
06/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6696/2022, 17 - COPREL 6,34
13/10/2022 Pagamento de Empenho 6696/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858337 522,69
TOTAL 529,03 529,03 529,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/10/2022 6,34 Lançada
TOTAL   6,34