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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6733 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref.folha Ferias Outubro/2022 0,00 321,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref.folha Ferias Outubro/2022 321,82
03/10/2022 Ref. Ferias mes de outubro 2022. 321,82
27/10/2022 Pagamento de Empenho 6733/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 321,82
TOTAL 321,82 321,82 321,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.