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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6810 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.13 Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: Ref. a sistema de segurança eletrônica por videomonitor 5.950,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 Contratação de Empresa para Fornecimento em Comodato, Implantação e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica por Meio de Videomonitoramento, em 12 pontos de órgãos e prédios públicos: 75 Câmeras; Gravadores de 04, 08 e 16 canais, com gravação para no mínimo 15 dias, nobreak para no mínimo 01 (uma) hora para caso de quedas ou variações de eletricidade, 01 televisor 43 polegadas e um servidor para visualização das câmeras. Finalidade: Ref. a sistema de segurança eletrônica por videomonitoramento instalado nos prédios da Secretaria de Educação e EMEF Princesa Isabel. 770,00
05/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/4107; 770,00
07/10/2022 Pagamento de Empenho 6810/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000834 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.