Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6821 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Lâmpada Led 50 w
Finalidade: Ref a aquisição de lampada Led para Secretaria de Obras interior |
98,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2022 |
Lâmpada Led 50 w
Finalidade: Ref a aquisição de lampada Led para Secretaria de Obras interior |
392,00 |
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05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042821349; |
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392,00 |
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11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2022
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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392,00 |
TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.