Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6833 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Refletor LED 50W
Finalidade: Ref refletor led para campanha de outubro rosa. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2022 |
Refletor LED 50W
Finalidade: Ref refletor led para campanha de outubro rosa. |
175,00 |
|
|
05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042821765; |
|
175,00 |
|
07/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2022
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
|
|
175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.