Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MATEUS OLIBONI KOEPPE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6844 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Carga de gás
Finalidade: Ref a Gas de cozinha para secretaria de assistência Social |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2022 |
Carga de gás
Finalidade: Ref a Gas de cozinha para secretaria de assistência Social |
240,00 |
|
|
05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043036450; |
|
240,00 |
|
11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2022
MATEUS OLIBONI KOEPPE - 12586 |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.