Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6848 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de acolhimento
Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. Período de 21/02/2022 até 31/05/2022. |
4.136,00 |
4.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
Serviço de acolhimento
Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial. Período de 21/02/2022 até 31/05/2022. |
4.136,00 |
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06/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202200008; |
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4.136,00 |
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11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2022
APAE ESPUMOSO - 421 |
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4.136,00 |
TOTAL |
4.136,00 |
4.136,00 |
4.136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.