Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO
Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para impressora utilizada na escola. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO
Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para impressora utilizada na escola. |
240,00 |
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06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/178; |
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240,00 |
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11/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000837
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.