Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6901 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CLEXANE 40 MG CAIXA C/ 10 AMPOLAS
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
516,58 |
1.033,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
CLEXANE 40 MG CAIXA C/ 10 AMPOLAS
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
1.033,16 |
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07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/25351; |
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1.033,16 |
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07/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6901/2022, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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12,40 |
11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6901/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.020,76 |
TOTAL |
1.033,16 |
1.033,16 |
1.033,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/10/2022 |
12,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,40 |
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