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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Display ricoh laser Finalidade: Ref peça para manutenção de impressora da sms. 182,00 182,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 Display ricoh laser Finalidade: Ref peça para manutenção de impressora da sms. 182,00
07/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043057971; 182,00
11/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211119 PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2022 PAULO PEREIRA DA SILVA - 13484 182,00
TOTAL 182,00 182,00 182,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.