Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço -
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Passo Fundo levar ônibus escolar p/ vistoria, dia 07/02. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
Almoço -
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Passo Fundo levar ônibus escolar p/ vistoria, dia 07/02. |
28,00 |
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10/02/2022 |
Empenhado com valor errado. |
-28,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.