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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6932 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA LED 40W 56,00 224,00
1.00 desempeno padrão 16,00 16,00
3.00 LAMPADA LED 30W 38,90 116,70
2.00 ROLO DE PINTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS 10,90 21,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 LAMPADA LED 40W desempeno padrão LAMPADA LED 30W ROLO DE PINTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS 378,50
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/42571785; 378,50
17/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858347 PAGTO. REF. EMPENHO 6932/2022 BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 378,50
TOTAL 378,50 378,50 378,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.