Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6932 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAMPADA LED 40W |
56,00 |
224,00 |
1.00 |
desempeno padrão |
16,00 |
16,00 |
3.00 |
LAMPADA LED 30W |
38,90 |
116,70 |
2.00 |
ROLO DE PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
10,90 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2022 |
LAMPADA LED 40W desempeno padrão LAMPADA LED 30W ROLO DE PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
378,50 |
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10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42571785; |
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378,50 |
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17/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858347
PAGTO. REF. EMPENHO 6932/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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378,50 |
TOTAL |
378,50 |
378,50 |
378,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.