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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6933 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 LONA PRETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA COLOCAR NA TUBULAÇÃO 4,90 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 LONA PRETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA COLOCAR NA TUBULAÇÃO 490,00
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43055200; 490,00
17/10/2022 Pagamento de Empenho 6933/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858345 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.