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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6940 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Dispenser de papel toalha bobina puxe/corte 435,00 870,00
1.00 Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material para limpeza e uso da sms. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 Dispenser de papel toalha bobina puxe/corte Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material para limpeza e uso da sms. 965,00
11/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/20676; 965,00
14/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211128 PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 965,00
TOTAL 965,00 965,00 965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.