Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6949 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Lâmpada Led 30 w |
41,00 |
164,00 |
1.00 |
CILINDRO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
Ferro 3/8 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
Suporte luz |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
Torneira preta |
6,00 |
12,00 |
5.00 |
JOELHO SIMPLES 20mm |
1,50 |
7,50 |
1.00 |
Fita veda rosca
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
3,60 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2022 |
Lâmpada Led 30 w CILINDRO Ferro 3/8 Suporte luz Torneira preta JOELHO SIMPLES 20mm Fita veda rosca
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
322,10 |
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11/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043065933; |
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322,10 |
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14/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000839
PAGTO. REF. EMPENHO 6949/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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322,10 |
TOTAL |
322,10 |
322,10 |
322,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.