Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7020 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMPRESSÃO DE PROJETOS
Finalidade: Ref. a impressão de projeto da garagem para veículos da frota de transporte escolar. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2022 |
IMPRESSÃO DE PROJETOS
Finalidade: Ref. a impressão de projeto da garagem para veículos da frota de transporte escolar. |
40,00 |
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18/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/848; |
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40,00 |
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21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000840
PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2022
GOULART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 9648 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.