Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7022 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Polietileno união interna |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
Luva soldável 20mm
Finalidade: Ref material para uso da secretaria de obras urbanas |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2022 |
Polietileno união interna Polietileno adaptador interna Luva soldável 20mm
Finalidade: Ref material para uso da secretaria de obras urbanas |
4,40 |
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18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/292978; |
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4,40 |
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18/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7022/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,05 |
20/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7022/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4,35 |
TOTAL |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/10/2022 |
0,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,05 |
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