Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7036 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
tubo de 80
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da estrada- na costa do jacui, onde acontece os caminhos de fátima |
320,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2022 |
tubo de 80
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da estrada- na costa do jacui, onde acontece os caminhos de fátima |
2.560,00 |
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18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043262055; |
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2.560,00 |
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25/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858354
PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2022
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 10137 |
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2.560,00 |
TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.