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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7036 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 tubo de 80 Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da estrada- na costa do jacui, onde acontece os caminhos de fátima 320,00 2.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 tubo de 80 Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da estrada- na costa do jacui, onde acontece os caminhos de fátima 2.560,00
18/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043262055; 2.560,00
25/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858354 PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2022 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 10137 2.560,00
TOTAL 2.560,00 2.560,00 2.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.