Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7059 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. trocar chapa e disco de embreagem, tirar valvula para o concerto- CAMINHÃO CARGO 816 |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. trocar chapa e disco de embreagem, tirar valvula para o concerto- CAMINHÃO CARGO 816 |
2.700,00 |
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19/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; |
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2.700,00 |
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21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858351
PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2022
ERNANI JOSE MORGAN - 12907 |
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2.700,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.