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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
423.00 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 7,20 3.045,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 3.045,60
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/1655; 3.045,60
21/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7103/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA 7,31
03/11/2022 Pagamento de Empenho 7103/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.038,29
TOTAL 3.045,60 3.045,60 3.045,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/10/2022 7,31 Lançada
TOTAL   7,31