Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7106 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo SIENA IYB 6183 utilizado na SMEC. |
5,35 |
139,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para veículo SIENA IYB 6183 utilizado na SMEC. |
139,10 |
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21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1659; |
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139,10 |
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21/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7106/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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0,33 |
03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7106/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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138,77 |
TOTAL |
139,10 |
139,10 |
139,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/10/2022 |
0,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,33 |
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