Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7109 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
bombom lacta ouro branco 48un
Finalidade: Ref. a produtos para confraternização de professores e funcionários das escolas da rede municipal de ensino. |
63,99 |
127,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2022 |
bombom lacta ouro branco 48un
Finalidade: Ref. a produtos para confraternização de professores e funcionários das escolas da rede municipal de ensino. |
127,98 |
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21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/293293; |
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127,98 |
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03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7109/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,98 |
TOTAL |
127,98 |
127,98 |
127,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.