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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHURRASCARIA GAUCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Café - Finalidade: Ref viagem a serviço da sms nos dia 12/01 e 14/01. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 Café - Finalidade: Ref viagem a serviço da sms nos dia 12/01 e 14/01. 20,00
19/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/3152; 002/3226; 20,00
02/02/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2022 CHURRASCARIA GAUCHA - 185 20,00
02/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479 PAGTO. REF. EMPENHO 72/2022 CHURRASCARIA GAUCHA - 185 20,00
02/02/2022 PAGT INDEVIDO. -20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.