Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Gás de cozinha GLP-P45 -
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. |
590,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2022 |
Gás de cozinha GLP-P45 -
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. |
1.180,00 |
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10/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038921799; |
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1.180,00 |
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15/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856449
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2022
VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 |
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1.180,00 |
TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.