Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
732 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Troca de pneu - |
100,00 |
600,00 |
1.00 |
Viagem de socorro - 60 km
Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e conserto de pneu da patrola case da secretaria |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2022 |
Troca de pneu - Viagem de socorro - 60 km
Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e conserto de pneu da patrola case da secretaria |
780,00 |
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11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/147; |
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780,00 |
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18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 732/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858124 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.