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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023

Dados do Empenho
Número do empenho: 7426 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de transmissão de jogos Finalidade: Ref. a cobertura dos jogos de Alto Alegre no Campeonato Regional de Futsal. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 Serviço de transmissão de jogos Finalidade: Ref. a cobertura dos jogos de Alto Alegre no Campeonato Regional de Futsal. 1.000,00
26/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; 1.000,00
26/10/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7426/2022, MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 30,00
04/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275626 PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2022 MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 - 13507 970,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/10/2022 30,00 Lançada
TOTAL   30,00