Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de transmissão de jogos
Finalidade: Ref. a cobertura dos jogos de Alto Alegre no Campeonato Regional de Futsal. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
Serviço de transmissão de jogos
Finalidade: Ref. a cobertura dos jogos de Alto Alegre no Campeonato Regional de Futsal. |
1.000,00 |
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26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
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1.000,00 |
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26/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7426/2022, MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
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30,00 |
04/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275626
PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2022
MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 - 13507 |
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970,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/10/2022 |
30,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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30,00 |
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