Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conexão FJ90° 12-4
Finalidade: Ref material para manutenção Caminhão aterro pac 2 |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2022 |
Conexão FJ90° 12-4
Finalidade: Ref material para manutenção Caminhão aterro pac 2 |
27,00 |
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27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043429281; |
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27,00 |
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03/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2022
SADI LOPES - 880 |
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27,00 |
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.