Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7451 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de psicologia
Finalidade: Ref serviços em psicologia. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2022 |
Serviços de psicologia
Finalidade: Ref serviços em psicologia. |
1.200,00 |
|
|
27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/162; |
|
1.200,00 |
|
27/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7451/2022, DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
|
|
36,00 |
03/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211156
PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2022
DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA - 12205 |
|
|
1.164,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/10/2022 |
36,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
36,00 |
|
|