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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7499 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 10/2022 201,63 201,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 10/2022 201,63
31/10/2022 Conforme Fatura Nº 9950335; 201,63
31/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7499/2022, COPREL 2,41
09/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000865 PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2022 COPREL - 17 199,22
TOTAL 201,63 201,63 201,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/10/2022 2,41 Lançada
TOTAL   2,41