Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO e David Canabarro
10/22 |
318,92 |
318,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO e David Canabarro
10/22 |
318,92 |
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31/10/2022 |
Conforme Fatura Nº 9950336; 9950363; 9950344; |
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318,92 |
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31/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7513/2022, COPREL |
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3,78 |
09/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000865
PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2022
COPREL - 17 |
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315,14 |
TOTAL |
318,92 |
318,92 |
318,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/10/2022 |
3,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,78 |
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