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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7556 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Novembro/2022. 0,00 806,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Novembro/2022. 806,10
01/11/2022 Ref. folha mes de Novembro 2022. 806,10
04/11/2022 Pagamento de Empenho 7556/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 806,10
TOTAL 806,10 806,10 806,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.