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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7571 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada H7 50,00 50,00
1.00 Selo FORD 60,00 60,00
1.00 Oleo p/compressor 160,00 160,00
2.00 Eletroventilador 560,00 1.120,00
1.00 Gas refrigerante para automóvel 250,00 250,00
1.00 Relé auxiliar Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ 7G45 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 Lâmpada H7 Selo FORD Oleo p/compressor Eletroventilador Gas refrigerante para automóvel Relé auxiliar Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ 7G45 1.670,00
01/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/4743; 1.670,00
04/11/2022 Pagamento de Empenho 7571/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211168 1.670,00
TOTAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.