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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7581 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Alface 5,50 44,00
10.00 Cenoura 9,05 90,50
8.00 Repolho 10,90 87,20
4.00 Carvão 40,00 160,00
2.00 Vinagre 14,22 28,44
25.00 COXA SOBRE COXA 12,98 324,50
6.00 Arroz 5kg 25,80 154,80
6.00 FEIJÃO 12,22 73,32
6.00 Massa espaguete Finalidade: Ref a produtos para lanches grupos de convivência do CRAS 6,25 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 Alface Cenoura Repolho Carvão Vinagre COXA SOBRE COXA Arroz 5kg FEIJÃO Massa espaguete Finalidade: Ref a produtos para lanches grupos de convivência do CRAS 1.000,26
03/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/355; 1.000,26
03/11/2022 Engano no lançamento de um item -1.000,26
03/11/2022 Engano no lançamento de um item -1.000,26
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.