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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7585 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Tinta esmalte 3600 132,00 396,00
3.00 Eucatex Thinner 9800lt 20,00 60,00
1.00 Tinta esmalte 36,00 36,00
1.00 Tinta esmalte 225g 13,00 13,00
1.00 Trincha 4pl 15,00 15,00
10.00 Trincha 21/2 8,50 85,00
13.00 Trincha 2p Finalidade: Ref materiais para manutenção Secretaria de Assistencia social 6,50 84,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 Tinta esmalte 3600 Eucatex Thinner 9800lt Tinta esmalte Tinta esmalte 225g Trincha 4pl Trincha 21/2 Trincha 2p Finalidade: Ref materiais para manutenção Secretaria de Assistencia social 689,50
03/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/043511201; 689,50
08/11/2022 Pagamento de Empenho 7585/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 689,50
TOTAL 689,50 689,50 689,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.