Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7585 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Tinta esmalte 3600 |
132,00 |
396,00 |
3.00 |
Eucatex Thinner 9800lt |
20,00 |
60,00 |
1.00 |
Tinta esmalte |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
Tinta esmalte 225g |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
Trincha 4pl |
15,00 |
15,00 |
10.00 |
Trincha 21/2 |
8,50 |
85,00 |
13.00 |
Trincha 2p
Finalidade: Ref materiais para manutenção Secretaria de Assistencia social |
6,50 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
Tinta esmalte 3600 Eucatex Thinner 9800lt Tinta esmalte Tinta esmalte 225g Trincha 4pl Trincha 21/2 Trincha 2p
Finalidade: Ref materiais para manutenção Secretaria de Assistencia social |
689,50 |
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03/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043511201; |
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689,50 |
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08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7585/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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689,50 |
TOTAL |
689,50 |
689,50 |
689,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.