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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7597 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.Exoneração Adriana Erpen 03/11/2022. 0,00 1.052,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.Exoneração Adriana Erpen 03/11/2022. 1.052,33
03/11/2022 Ref. Exoneração Adriana Erpen 03/11/2022. 1.052,33
03/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM 78,92
04/11/2022 Pagamento de Empenho 7597/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211170 973,41
TOTAL 1.052,33 1.052,33 1.052,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 03/11/2022 78,92 Lançada
TOTAL   78,92