Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7610 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.10 |
SMART TV
Finalidade: Ref equipamento para sms. |
1.800,00 |
188,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
SMART TV
Finalidade: Ref equipamento para sms. |
188,61 |
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04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043553517; |
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188,61 |
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08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2022
ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. - 10077 |
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188,61 |
TOTAL |
188,61 |
188,61 |
188,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.