Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7628 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
açucar 2 kg |
7,98 |
7,98 |
2.00 |
café 3 corações |
15,99 |
31,98 |
1.00 |
café nescafé
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
17,49 |
17,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
açucar 2 kg café 3 corações café nescafé
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
57,45 |
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04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/294323; |
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57,45 |
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08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7628/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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57,45 |
TOTAL |
57,45 |
57,45 |
57,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.