Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7645 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Janta
Finalidade: REF ACOMPANHAR PACIENTE AO HSS DIA 4/11 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2022 |
Janta
Finalidade: REF ACOMPANHAR PACIENTE AO HSS DIA 4/11 |
35,00 |
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08/11/2022 |
Conforme Recibo Nº 101; |
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35,00 |
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09/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211188
PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2022
VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI - 12932 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.