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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7683 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 graxa azul Finalidade: ref. aquisição de graxa para manutenção da frota 642,67 642,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 graxa azul Finalidade: ref. aquisição de graxa para manutenção da frota 642,67
10/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/294308; 642,67
10/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7683/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 7,71
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7683/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 634,96
TOTAL 642,67 642,67 642,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/11/2022 7,71 Lançada
TOTAL   7,71