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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Coxim motor 1.099,00 2.198,00
12.00 BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 3,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 Coxim motor BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 2.234,00
10/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1344; 2.234,00
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7693/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000348 2.234,00
TOTAL 2.234,00 2.234,00 2.234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.