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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANDA LANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7705 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café Finalidade: REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NO DIA 08/11 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 Café Finalidade: REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NO DIA 08/11 15,00
10/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1828; 15,00
17/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211198 PAGTO. REF. EMPENHO 7705/2022 VANDA LANCHES - 187 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.