Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROSSIN & CHIARELLI LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7781 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Café
Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 11/11 E 10/11 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2022 |
Café
Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 11/11 E 10/11 |
30,00 |
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14/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/55479; 2/55343; |
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30,00 |
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17/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211198
PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2022
ROSSIN & CHIARELLI LTDA. - 10253 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.