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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7830 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Grade de ferro Finalidade: Ref grade de ferro para garagem de veículos da sms. 339,99 6.459,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 Grade de ferro Finalidade: Ref grade de ferro para garagem de veículos da sms. 6.459,81
17/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/043727552; 6.459,81
21/11/2022 Pagamento de Empenho 7830/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211211 6.459,81
TOTAL 6.459,81 6.459,81 6.459,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.