Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7843 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADDERA D3 10.000UI |
68,22 |
68,22 |
1.00 |
JARDIANCE 25MG
Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes da SMS |
200,22 |
200,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2022 |
ADDERA D3 10.000UI JARDIANCE 25MG
Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes da SMS |
268,44 |
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17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/95658; |
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268,44 |
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21/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211203
PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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268,44 |
TOTAL |
268,44 |
268,44 |
268,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.