Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. manutenção telefonica e interfonia na sms. |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. manutenção telefonica e interfonia na sms. |
525,00 |
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17/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8409; |
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525,00 |
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17/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 795/2022, 2581 - GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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15,75 |
02/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
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509,25 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/02/2022 |
15,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,75 |
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