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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 795 Data de lançamento: 15/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutenção telefonica e interfonia na sms. 525,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2022 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutenção telefonica e interfonia na sms. 525,00
17/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/8409; 525,00
17/02/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 795/2022, 2581 - GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI 15,75
02/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 795/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 509,25
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/02/2022 15,75 Lançada
TOTAL   15,75