Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
tinta acrílica 18 lt |
640,00 |
2.560,00 |
2.00 |
tinta esmalte 3,6l
Ref tinta para pintura externa da ubs. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
tinta acrílica 18 lt tinta esmalte 3,6l
Ref tinta para pintura externa da ubs. |
2.840,00 |
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25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043921732; |
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2.840,00 |
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05/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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2.840,00 |
TOTAL |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.