Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROSA E ROSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8224 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref restauração e pintura do posto de saúde |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
Ref restauração e pintura do posto de saúde |
9.000,00 |
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25/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
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9.000,00 |
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06/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2022
ROSA E ROSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 13343 |
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9.000,00 |
TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.